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內部稽核

內部稽核作為獨立單位,直屬董事會管轄。其責任除了定期向董事、董事長和審計委員會彙報稽核工作外,稽核主管也應出席例行性董事會報告每季稽核情形。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,著重評估內部控制的設計和實際日常運作,以確保其適切性、效能和效率。查核範圍包括公司所有單位、各項作業以及其所屬的子公司。

內部稽核工作的核心在於按照董事會核准的稽核計畫進行。該計畫是基於事先辨識出的風險,根據需要可能會執行專案稽核或覆核。透過一般性稽核或特定專案的執行,內部稽核提供了對內部控制制度運作的客觀確認和見解,並同時為管理層提供了另一構面的意見,助於了解現有或潛在的控制弱點,以便及時做出應對調整。

內部稽核對公司各單位以及所有子公司所執行的年度內控自行評估,包含檢視作業執行情況和審核文件以保證執行品質。內部稽核將綜合自行評估的結果,向審計委員會以及董事會作出報告。